实收资本的票可以电子回单吗_网银截码代付
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📈 记账秘籍:轻松掌握财务流程 📈 📝 记账基础: 借加贷减,资产权益对对碰。 成本资产总相同,牢记别弄混。 损益账户要分明,费用收入不一般。 收入增加看贷方,减少借方来结转。 📊 会计核算方法多,设置科目是基础。 复式记账最神秘,填审凭证不容易。 登账簿要仔细,成本核算讲效益。 财产清查对账实,编制报表工作齐。 📈 做账流程: 一:做银行 二:做收入 三:做费用 四:做进项(成本票) 五:支付上月计提 六:计提工资税金折旧 七:结转成本 八:结转损益 📈 做账顺序: 收付款分录:根据银行回单做 销售分录:根据销售发票和出库单做 采购分录:根据采购发票和入库单做 费用分录:根据费用发票做 计提工资、社保、公积金:根据工资表、社保缴费单、公积金汇缴单计提 结转增值税:根据统计的销项税进项税结转 计提城建税和教育费:根据需缴纳的增值税计提 计提印花税:根据购销合同和实收资本计提 计提折旧和摊销:根据固定资产明细表,摊费用明细表计提 进行成本核算:根据材料、人工、费用计算完工产品成本;据产品计算方法结转销售产品成本结转当前损益、生成财务报表、完成纳税申报 📊 工作流程: 每月1日:登录开票系统进行进项税额认证工作。 每月1-3日:打印公司所有对公账户上月的全部对账单,以及全部的上月回单流水。 每月1-10日:根据发票和原始凭证录入做账系统,生相关的凭证。 每月10日左右:完成税务申报纳税,并通知老板需要缴纳的税款。 每月10-15日:检查是否税务申报,是否存在漏报,税款是否缴纳。 每月16-24日:完成财务基本工作,如日常工作,明细账录入、凭证的装订。 每月25日左右:按照流水匹配发票的回来情况,催促采购部门发票的收回。 每月月末:统计销项和进项发票情况,计算本月应缴纳的增值税额以及核算税负率。 这些就是基本的工作内容与业务流程了,如果有实操不太会的,可以找有经验的老会计用真账手把手教,就算是小白会计也能很快上手,成为你工作中的得力助手。
凭证后附原始单据清单 1、销售收入(主营业务收入):开具的发票、对应的合同、销售出库单 2、银行存款借贷发生:银行回单 3、购买材料(原材料):取得的发票、材料入库单 4、领料生产(生产成本):领料出库单 5、运费:取得运费的发票 6、购买的固定资产:取得的发票,入库单 7、日常费用报销入账:(办公费、住宿费、餐费、车票、飞机票等)发票报销单,签字,银行支出回单 8、销售成本的结转:汇总销售出库单 9、工资发放:工资表、银行支出回单 10、生产企业产成品入库(库存商品):入库单、产成品核算明细表 11、收到投资款(实收资本):银行收款回单 12、保证金支出:银行支出回单、对方开具的收据 13、社保缴纳:社保扣款明细、社保扣缴凭证、银行扣款回单 14、固定资产折旧:固定资产折旧明细表 15、支付的租金入费用科目:取得租金发票 16、收到(支出)承兑汇票:银行承兑汇票正反面打印 17、税费缴纳:电子税务局完税凭证,银行扣款回单 18、福利费计提:不需要附件 19、工资计提:不需要附件 20、损益结转:不需要附件#会计实操
📈 企业贷款全流程及必备资料详解! 🔍 企业申请银行贷款,一般分为三个步骤。以下是详细流程: 1️⃣ 贷前准备 首先,咨询银行的信贷部门,了解适合企业的贷款产品。信贷经理会初步了解企业的经营情况、行业类型、经济纠纷、税务情况等,并查询企业法人的征信情况。如果没问题,会要求企业提供营业执照,进行线上申请的额度审批。 2️⃣ 贷款准备 如果企业条件和法人征信都没问题,银行会确定具体的贷款金额。接下来,准备贷款所需的相关资料: 营业执照副本复印件 公司章程复印件 特殊行业相关许可证、资质证明、环保评级等资料(有就提供) 企业简介、法定代表人简介 近3年的财务报表(报表要求:实收资本不能为0,申请贷款金额不能超过净资产,资产负债率60%以下,流动比率比1左右,速动比率2左右,财务报表利润不能是负数) 验资报告复印件(有就提供,没有的话可以提供实收资本入账证明,比如银行回单) 近3年的税务情况资料(提供3个年度的12月份的增值税申报表主表),或者提供电子税务局密码登录核实 企业经营地址的产权证明、租赁合同、房产证等 相关经营合同、比较典型合作上下游企业的进销项发票 近半年的员工工资表、员工社保明细 银行提供模板的贷款承诺书 以上资料需要全部加盖公章提供给银行留档。 3️⃣ 银行放款 企业法人签订贷款合同(有线上和线下两种模式)。放款前需要到该授信贷款银行开立一个一般账户,用于银行放款。 📌 注意事项: 贷款资金不能用于发工资、付利息。 不能同企业名账户相互转,也不能去法人个人卡,最好去个其他个人卡上,然后再去企业账户,就是资金不能回流。 以上为个人经验总结,如有不足请各位纷纷留言分享学习!
佛山股权变更必备资料清单 📝 佛山股权变更须知: ❗️❗️ 公司盈利需纳税,确保数据与电子税务局一致。 1️⃣ 变更法人/股权时,涉及股份变动的人需亲自到场并签署商事文件。 2️⃣ 股权变更前需先完税。 3️⃣ 如资产负责表显示实收资本,需提供银行回单、验资报告或银行进账单复印件。 📋 所需资料: ✅ 营业执照正副本原件 ✅ 公章 ✅ 新法人/股东的身份证复印件各3份 ✅ 如非在公司注册地签字,需提供签字样板及旧章程 ✅ 股转前一个月和前一年第四季度的资产负债表及利润表 🌟 办理时间:10-25个工作日
📅 年底财务大检查清单 🧾 🎉 年底了,财务朋友们,是时候进行一番大检查了!以下是年底财务工作的重点事项,确保你的账目清晰、合规: 1️⃣ 银行回单和对账单要齐全,即使没有业务也要把利息收入回单取回来,利息支出要提前索要发票。 2️⃣ 股东在其他应收款长期挂账的,要动一动,否则会被认定为分红,要征收个人所得税。 3️⃣ 根据收料单暂估入库材料物资,确定在汇算清缴期能取得发票,就可以税前扣除。 4️⃣ 检查固定资产折旧是否正确,多提、提超、少提的情况都要留意。 5️⃣ 检查应收款项是否有坏账,取得合理证据核销。 6️⃣ 检查无形资产摊销是否正确。 7️⃣ 检查应付职工薪酬与个税申报是否一致,并调整一致。 8️⃣ 检查应交税费是否正确,多提、少提保持申报与余额一致。 9️⃣ 应收账款核对账目,给客户发询证函确认应收账款。 🔟 检查实收资本、资本公积本年增加数印花税是否足够交纳。 1️⃣1️⃣ 年终财产物资清查,保证账实一致,差错及时按规定处理,保证会计信息真实可靠。 1️⃣2️⃣ 所得税费用按应纳税所得额考虑优惠政策正确计提,平时只是按会计利润未加调整预缴,不做所得税费用处理,保证汇算数据与计提数据一致。 1️⃣3️⃣ 使用软件的检查科目设置是否合理,不需要不合理的,在建账时重新规划,保证软件使用科学合理规范。 🎉 祝大家工作愉快,新年快乐!更多财税问题可交流学习哦!
会计凭证后需要附哪些原始单据?一文搞懂! 会计凭证后面需要附哪些原始单据?这个问题看似简单,但其实涉及到很多细节。下面我就给大家详细讲解一下。 收到投资款(实收资本)📄 当你收到投资款时,需要在会计凭证后面附上银行收款回单。这是证明资金到账的重要文件。 销售收入(主营业务收入)📈 销售商品后,记得附上开具的发票、对应的销售合同以及销售出库单。这些都是证明收入合法合规的关键。 购买材料(原材料)🛒 购买材料时,需要附上取得的发票和材料入库单。发票是证明采购成本的依据,而入库单则是证明材料已经入库。 购买的固定资产🔧 购买固定资产时,需要附上取得的发票和入库单。发票是证明采购成本的依据,而入库单则是证明固定资产已经入库。 支付的租金入费用科目🏢 支付租金时,需要取得租金发票,并将其附在会计凭证后面。这是证明租金支出的重要文件。 银行存款借贷发生💳 银行账户发生借贷时,需要附上银行回单。这是证明资金流动的重要依据。 销售成本的结转📊 销售成本结转时,需要汇总销售出库单,并将其附在会计凭证后面。这是证明销售成本计算正确的重要文件。 领料生产(生产成本)🏭 领料生产时,需要附上领料出库单。这是证明生产材料领用的重要依据。 生产企业产成品入库(库存商品)📦 生产完成后,需要附上入库单和产成品核算明细表。这些都是证明产成品已经入库的重要文件。 运费🚚 支付运费时,需要取得运费的发票,并将其附在会计凭证后面。这是证明运费支出的重要文件。 日常费用报销入账💼 日常费用报销时,需要附上发票报销单、签字以及银行支出回单。这些都是证明费用报销合规的重要依据。 工资发放💴 工资发放时,需要附上工资表和银行支出回单。工资表是证明工资计算的依据,而银行支出回单则是证明工资已经发放。 社保缴纳📖 缴纳社保时,需要附上社保扣款明细、社保扣缴凭证以及银行扣款回单。这些都是证明社保缴纳合规的重要文件。 保证金支出💎 支付保证金时,需要附上银行支出回单和对方开具的收据。银行支出回单是证明资金支付的依据,而收据则是证明保证金已经支付。 收到(支出)承兑汇票📄 收到或支出承兑汇票时,需要附上银行承兑汇票正反面打印。这是证明承兑汇票流动的重要文件。 固定资产折旧📉 固定资产折旧时,需要附上固定资产折旧明细表。这是证明固定资产折旧计算正确的重要文件。 税费缴纳📜 缴纳税费时,需要附上电子税务局完税凭证和银行扣款回单。这些都是证明税费缴纳合规的重要文件。 工资计提📊 工资计提时,不需要附任何附件。 福利费计提📊 福利费计提时,也不需要附任何附件。 损益结转📊 损益结转时,不需要附任何附件。 希望这篇文章能帮到你,让你在处理会计凭证时更加得心应手!如果你有任何问题,欢迎留言讨论哦!
📄 股转必备资料清单 📋 1. 📊 财务报表:最近一期的月报,需与电子税局申报数据一致。 📑 身份证复印件:涉及转股人员的身份证复印件。 📜 执照副本复印件:加盖公章的公司执照副本复印件。 📝 股权转让协议:详细的股权转让协议。 📖 股东会决议/决定:一人有限公司需提供决定,二人有限公司需提供决议。 📊 个人股东股权转让信息表:填写完整的个人股东股权转让信息表。 📝 转股情况说明:详细说明转股情况。 📜 原始股权说明:解释原始股权情况。 📖 新旧章程:新旧版本的章程。 📜 委托书:个人名义出具,转让方签字。 📜 公章:公司公章。 📌 注意:财务报表需与电子税局申报数据一致,账上有实收资本需提供银行回单和流水,非流动资产超过总资产20%需提供评估报告。
利息费用涉税大坑,企业主必看! 在企业经营过程中,向银行或关联公司借款是常见的融资方式,但处理利息费用时,很多企业主可能存在一些误区,导致税务风险。以下是一些常见的利息费用涉税大坑,企业主们务必注意: 1️⃣ 银行回单就能税前列支利息费用吗? 🚫 只有银行回单是不够的。根据税务总局2018年第28号公告,利息费用属于增值税应税项目,必须取得发票才能税前列支。企业应向银行索取增值税发票,否则需要进行纳税调增处理。但实务中,超过80%的企业没有取得利息发票,存在税务风险。 2️⃣ 未实缴注册资本与税前列支利息费用无关? 🚫 根据国税函〔2009〕312号文,未实缴注册资本的企业,其对外借款所发生的利息不得税前列支。具体计算不得扣除的利息时,应以企业一个年度内每一账面实收资本与借款余额保持不变的期间作为一个计算期,每一计算期内不得扣除的借款利息按该期间借款利息发生额乘以该期间企业未缴足的注册资本占借款总额的比例计算。但实务中,超过90%的企业没有进行纳税调增,存在税务风险。 3️⃣ 关联方的借款利息费用可以据实列支? 🚫 在资本弱化情况下,关联方借款利息不得税前列支。根据财税[2008]121号文,非金融企业实际支付给关联方的利息超过债权性投资和权益性投资1:2的比例时,超过部分的利息不得税前扣除。 4️⃣ 利息费用的进项税额可以抵扣吗? 🚫 与贷款相关的利息费用不予抵扣。根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号),购进的贷款服务,进项税额不得从销项税额中抵扣。因此,企业接受的货款服务支付的利息及与该笔贷款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用均不得抵扣进项税,需要做进项税额转出处理。 以上是企业在处理利息费用时需要注意的税务风险点,希望能够帮助企业主们规避税务风险,确保合规经营。
注册资本实缴的那些事儿 注册资本实缴,听起来是不是有点头大?别担心,我来帮你理清楚! 注册资本实缴时间 📅 如果你是2024年7月1日之后注册的公司,那你有五年的时间来完成实缴,而且可以分多次实缴哦!如果是2024年7月1日之前注册的公司,那就得看国务院的具体实施办法了。 注册资本实缴形式 💰 货币:从个人卡转到公司账户,记得备注“投资款”哦! 实物、知识产权、土地使用权:需要出具评估报告,然后办理转让手续。 不能作为实缴出资的形式:劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产。建议大家还是用货币形式出资吧,简单又安全。 是否需要验资报告 📋 一般情况下,工商和税务局是不要求出具验资报告的。但相关的资料还是要预备好,以防被查。 实缴金额如何核算 🧮 实缴金额 = 公司注册资本金 * 出资比例。比如公司注册资本金100万,你占股60%,那你累计出资就是100万 * 60% = 60万。 股东如何操作实缴 💼 从股东个人账户打到公司账户,记得备注“投资款”。保存好当月的银行回单和对账单,电子版保存就行。虽然不要求验资报告,但相关资料还是要备查的。 注册资本实缴涉及的税费 💸 印花税 = 实缴金额的万分之五(目前是按减半即万分之二点五)。记得按时缴纳哦! 如何出具验资报告 📄 股东从个人卡转款到公司账户,备注“投资款”。 股东提供个人转款的水单。 公司当月银行流水。 事务所向银行发送“银行询证函”,银行盖单回传。 股东会决议签字:事务所提供模版。 营业执照复印件。 实缴股东身份证复印件。 三个工作日内出具《验资报告》。注意:银行询证函期间,不得将“投资款”转出。 债转股是否可行 ❓ 不太建议操作债转股。高新企业审计、验资报告均不认可债转股,工商或税局抽查也不认可。所以,还是老老实实按照规定来吧! 希望这些信息能帮到你,注册资本实缴其实没那么复杂,只要按照规定操作就行啦!如果还有什么疑问,欢迎随时提问哦!
股权转让新政策详解:老板们必看! 🔴一、0元转让 条件:直系亲属关系(如父子、夫妻)或新办零业务的企业 🔴二、平价转让 优先分红后谈转让价 转让价 = 投资成本 = 300 如果企业有利润,优先分红,会产生分红个税 平价转让无溢价金额,无溢价个税 🔴三、溢价转让 优先分红后谈转让价 转让价 = 投资成本 + 溢价金额 = 400 溢价金额 = 转让价 - 投资成本 = 100 溢价个税 = 溢价金额 * 20% = 20W 如果企业有利润,优先分红,会产生分红个税 ✅股权转让手续:先税务后工商 🔶税务要求提供的资料: 近期的财务报表 股权转让协议、公司章程、股东身份证 公章、执照 实收资本的凭证及银行回单 租房协议、租金发票 🟣【案例一】 公司有A股东50%和B股东50%,实收资本600W,未分配利润200W B股东将全部股份转让给C,报价300W 优先分红后谈转让价 B应交税收:分红个税 = 200W * 50% * 20% = 20W 转让价300W - 投资成本300W = 0,无溢价金额,无溢价个税 印花税 = 股权转让协议金额 * 0.0005 C应交税收:印花税 = 股权转让协议金额 * 0.0005 🟣【案例二】 公司有A股东50%和B股东50%,实收资本600W,未分配利润200W B股东将全部股份转让给C,打包报价400W 投资款与利润打包一起转让 B应交税收:溢价个税 = 100W * 20% = 20W 印花税 = 股权转让协议金额 * 0.0005 C应交税收:分红个税 = 100W * 20% = 20W 印花税 = 股权转让协议金额 * 0.0005
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